[点晴模切ERP]金蝶KIS/K3/云星空软件结完账后发现做错了怎么办?
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admin
2025年7月22日 8:46
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我们结完账后发现有凭证做错了,可以反回去修改吗?财务规则上允许吗?怎么反回去呢?财务一般每个月需要过账和结账,是对一个月账务的的确认,但有时也需要反回去调整,那么软件就提供了两个功能叫反过账和反结账,下面是金蝶不同版本的操作流程及快捷键2.1 系统默认没有反过账功能,需要我们手工去添加才可以添加反过账功能后,在凭证管理查询凭证出来后,鼠标右键里面就会有凭证反过账和全部反过账图1双击打开反过账工具,点里面的KISTools.exe,然后登录账套,就会弹出图2的界面,点全部反过账就行。3.2 结账与反结账,按住SHIFT键点期末结账,就会看到有反结账云版本没有过账和反过账的概念,反结账是和结账在一起的,在结账模版可以直接看到现在清楚每个版本怎么返回去调整了吧,不过平时做账还是要细心点为好,毕竟有时跨年,或者已经报税了,就不方便返回去调整了,只能做红字冲销。
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该文章在 2025/7/22 17:25:20 编辑过